
天津市规划和自然资源局蓟州分局
2025年部门预算(汇总)
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署,组织实施有关地方法规规章和政策文件等。承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本辖区自然资源调查监测评价。负责本辖区自然资源统一确权登记工作。落实全民所有自然资源资产统计制度,依据法律法规或市政府规定,承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。落实空间规划体系并组织实施。开展本辖区国土空间开发适宜性评价,落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担本辖区职责范围内历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作。负责组织本辖区国土空间和自然资源生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度和政策,负责本辖区耕地数量、复垦土地地块质量及生态保护。负责落实职责范围内的综合防灾减灾规划相关要求,负责本辖区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害预防和治理,组织编制本辖区年度地质灾害防治方案并组织实施。监督本辖区地面沉降的防治管理,配合相关部门对地下水过量开采的监督管理。负责落实天津市矿产资源规划,负责矿产资源勘查开发和保护的监督管理。负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。推动规划和自然资源领域科技发展。负责本辖区地名、城建档案的管理工作。严格执行规划和自然资源行政执法法律、法规、规章。负责本辖区职责范围内规划和自然资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼工作等。
天津市规划和自然资源局蓟州分局内设11个职能处室,下辖4个预算单位。
纳入天津市规划和自然资源局蓟州分局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1. 天津市规划和自然资源局蓟州分局本级
2.天津市蓟州区自然资源调查与登记中心
3.天津市蓟州区地质测量队
4.天津市蓟州区生态修复整治利用中心(天津市蓟州区城建档案馆)
5.天津市蓟州区规划和自然资源测绘数据中心
按照综合预算的原则,天津市规划和自然资源局蓟州分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3260.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入473.35万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:社会保障和就业支出698.57万元、卫生健康支出158.87万元、自然资源海洋气象等支出2876.46万元。天津市规划和自然资源局蓟州分局2025年收支总预算3733.90万元。
天津市规划和自然资源局蓟州分局2025年部门预算收入3733.90万元,与2024年预算相比减少4927.95万元,主要原因是本年京津冀生态共建天津市蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程项目预算减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算3260.55万元,占87%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入473.35万元,占13%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
天津市规划和自然资源局蓟州分局2025年支出预算3733.90万元,与2024年预算相比减少4927.95万元,主要原因是本年京津冀生态共建天津市蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程项目支出减少。其中:基本支出3371.78万元,占90%;项目支出362.12万元,占10%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
天津市规划和自然资源局蓟州分局2025年收入预算3260.55万元,与2024年预算相比减少4957.64万元,主要原因是本年京津冀生态共建天津市蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程项目预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入3260.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算3260.55万元,与2024年预算相比减少4957.64万元,主要原因是本年京津冀生态共建天津市蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程项目支出减少。支出包括:社会保障和就业支出698.57万元、卫生健康支出158.87万元、自然资源海洋气象等支出2403.11万元。
(一)总体情况。
天津市规划和自然资源局蓟州分局2025年一般公共预算支出3260.55万元,与2024年预算相比减少1957.64万元,主要原因是本年京津冀生态共建天津市蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程项目支出减少。
(二)具体情况。
1、 “社会保障和就业支出”698.57万元,与2024年预算相比减少78.61万元,主要原因是下属事业单位天津市规划和自然资源综合行政执法蓟州支队机构撤销,其中:
“行政事业单位养老支出”336.45万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”224.30万元,主要用于本部门基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”112.15万元,主要用于本部门职业年金缴费支出。
“退役安置”362.12万元,包括:“退役士兵安置”362.12万元,主要用于本部门退役士兵安置支出。
2、“卫生健康支出”158.87万元,与2024年预算相比减少40.57万元,主要原因是下属事业单位天津市规划和自然资源综合行政执法蓟州支队机构撤销,其中:
“行政事业单位医疗”158.87万元,包括:“行政单位医疗”61.27万元,主要用于行政及参公事业单位基本医疗保险缴费等支出;“事业单位医疗”85.93万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出;“公务员医疗补助”11.67万元,主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。
3、“自然资源海洋气象等支出”2403.11万元,与2024年预算相比减少1838.46万元,主要原因是下属事业单位天津市规划和自然资源综合行政执法蓟州支队机构撤销,项目支出减少,其中:
“自然资源事务”2403.11万元,包括:“行政运行”960.11万元,主要用于行政单位的基本支出、业务费支出;“自然资源规划及管理”187.23万元,主要用于自然资源规划及管理事务方面的支出、国土资源管理经费支出、事业运行支出、项目支出;“事业运行”1255.77万元,主要用于事业单位基本支出及公用支出。
天津市规划和自然资源局蓟州分局一般公共预算基本支出2898.43万元,与2024年预算相比减少1265.21万元,主要原因是下属事业单位天津市规划和自然资源综合行政执法蓟州支队机构撤销,退役士兵安置费用纳入项目预算。其中:
人员经费2847.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费50.57万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.80万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.8万元,其中公务用车运行费0.8万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。
2025年天津市规划和自然资源局蓟州分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市规划和自然资源局蓟州分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2025年天津市规划和自然资源局蓟州分局本级机关运行经费预算50.57万元,包括办公费9.87万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用39.90万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算9.87万元,其中:政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是:2025预算公用经费项目9.87万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额362.12万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。