
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2.负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设,研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。
3.负责本镇的社会主义新农村建设,推进现代农业建设,构建新型农业经营体系,促进经济合作与交流,拓宽农民增收渠道。
4.管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作,建立健全社会保障和公共服务体系。
5.负责资源节约、管理和利用,保护生态环境,推进经济建设与生态建设同步发展。
6.负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。
7.监督管理国有资产和集体资产,规范农村集体经济管理。加强对投入镇(村)的各类资金的统筹管理,健全维护农民权益机制,保障各种经济组织和农民合法权益,维护农村社会公平正义。
8.指导、支持和帮助村民委员会的工作,加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设,协助管理村级财务,引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举,并支持其依法开展工作。
9.负责法治建设工作,认真做好普法宣传工作,制定并落实普法工作规划,坚持依法行政,加强对执法队伍的监督和管理。
10.承办区人民政府交办的其他各项工作。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府内设15个职能科室;下辖1个预算单位。
纳入天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市蓟州区罗庄子镇人民政府本级
按照综合预算的原则,天津市蓟州区罗庄子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2239.22万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余160.00万元;支出包括:一般公共服务支出1433.75万元、社会保障和就业支出271.27万元、卫生健康支出99.23万元、农林水支出434.96万元、其他支出160.00万元。天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年收支总预算2399.22万元。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年部门预算收入2399.22万元,与2024年预算相比增加525.27万元,主要原因是政策性增资、项目经费增加。其中:上年结转结余160.00万元,占6.67%;一般公共预算2239.22万元,占93.33%;政府性基金预算0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00 %;其他收入0.00万元,占0.00%。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年支出预算2399.22万元,与2024年预算相比增加525.27万元,主要原因是政策性增资、项目经费增加。其中:基本支出1732.87万元,占72.23%;项目支出666.34万元,占27.77%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年财政拨款收入预算2239.22万元,与2024年预算相比增加365.27万元,主要原因是政策性增资、项目经费增加。收入包括:一般公共预算拨款收入2239.22万元、政府性基金预算拨款收入160.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余160.00万元。2025年财政拨款支出预算2399.22万元,与2024年预算相比增加525.27万元,主要原因是2025年度基本支出及项目支出增加。支出包括:一般公共服务支出1433.75万元、社会保障和就业支出271.27万元、卫生健康支出99.23万元、农林水支出434.96万元、其他支出160.00万元。
(一)总体情况。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府2025年一般公共预算支出2239.22万元,与2024年预算相比增加365.27万元,主要原因是2025年度政策性增资、项目经费增加。
(二)具体情况。
1、 “一般公共服务支出”1433.75万元,与2024年预算相比减少17.83万元,主要原因是2025年度人员减少,其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”1433.75万元,包括:“行政运行”982.68万元,主要用于行政、参公等公务人员的工资福利支出;“事业运行”451.06万元,主要用于事业编制人员的工资福利支出;
2、“社会保障和就业支出”199.9万元,与2024年预算相比减少93.10万元,主要原因是2025年度人员减少,其中:
“行政事业单位养老支出”199.9万元,包括:“行政事业单位养老保险缴费支出”133.26万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;“行政事业单位职业年金缴费支出”66.63万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;
3、“卫生健康支出”99.23万元,与2024年预算相比减少0.13万元,主要原因是2025年度人员减少,保险缴费比例变化。其中:
“行政事业单位医疗”99.23万元,包括:“行政单位医疗”61.83万元,主要用于行政单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的医疗支出;“事业单位医疗”25.62万元,主要用于事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的医疗支出;“公务员医疗补助”11.78万元,主要用于机关单位实施公务员医疗制度由单位缴纳的医疗补助费用支出;
4、“农林水支出”434.96万元,与2024年预算相比增加404.96万元,主要原因是村干部、党务工作者工资报酬正常发放,其中:
“农村综合改革”434.96万元,包括:“对村民委员会和村党支部的补助”434.96万元,主要用于村干部、党务工作者工资报酬及村级组织运转经费。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府一般公共预算基本支出1732.87万元,与2024年预算相比减少107.48万元,主要原因是2025年度人员减少。其中:
人员经费1689.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;
公用经费43.21万元,主要包括:其他交通费。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元,与2024年预算相比增加0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0.00万元,与2024年预算相比增加0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00万元,其中公务用车运行费0.00万元,与2024年预算相比增加0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0.00万元,与2024年预算相比增加0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0.00万元,与2024年预算相比增加0.00万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(一)总体情况。
天津市蓟州区罗庄子镇人民政府政府性基金预算支出160.00万元,与2024年预算相比增加160.00万元,主要原因是2025年度基本支出及项目支出增加。
(二) 具体情况。
1、 “彩票公益金安排的支出”160.00万元,与2024年预算相比增加160.00万元,主要原因是2025年度基本支出及项目支出增加,其中:
“用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”160.00万元,包括:2025年度新增洪水庄农村环境整治项目。
2025年天津市蓟州区罗庄子镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2025年的机关运行经费预算43.21万元,包括其他交通费用43.21万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算246.96万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.96万元。主要项目是:村级组织运转经费-2025年村保洁经费项目50.00万元,村级组织运转经费-乡镇生活垃圾收运项目36.96万元,蓟州区罗庄子镇洪水庄农村环境整治项目160.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括原交通用车。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额666.34万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。